-
Здравствуйте.
Доли изменились, а общая сумма УК осталась не изменной? Если так, то проводок в бухучете не будет. Изменения пройдут при выплате дивидентов: по отношению к ФЛ организация является налоговым агентом по НДФЛ, а по отношению к ЮЛ - нет.
Удачи!
-
Здравствуйте! Сумма в УК не изменилась! Спасибо. Единственное, наверное, когда какой-либо будет из учредителей вносить деньги на расчетный счет, это же как-то повлияет на отражение доходов?
-
Здравствуйте! Поправлю у Вас должно быть отражено внутренними проводками по счету 80 изменение состава учредителей.И второй учредитель,доля которого перешла юр.лицу-как оформил переход доли? Просто договором купли-продажи доли,заверенный нотариально? Более подробно ситуацию опишите.Все найдет отражение в бух.учете.На состав доходов и расходов отражаемых в отчете о фин.результатах -это не повлияет.
-
Отправляю договора (во вложении). Спасибо!
-
Здравствуйте! Посмотрел Ваши договора, ситуация у Вас не из приятных.Судя по договорам, доля принадлежит обществу,которую оно продает новому участнику(учредителю).С этим просто Дт75.01Организация БКт81-5000,00 руб. Дт75.01 Организация Б Кт81 1670,00 руб.
А вот возникает вопрос,каким образом доля участников перешла к самому обществу? Тем более у Вас было 50% и 50%.
Доля переходит к обществу в случае выхода одного из участников из общества, с выплатой ему действительной стоимости его доли.Как Вы оформили то,что доля перешла к обществу,чтобы общество её в дальнейшем продало? Посмотрите внимательно ст.23 Закона об ООО.
Получается один из учредителей вышел из состава участников общества на основании своего заявления.Вы должны были выплатить ему действительную стоимость его доли исходя из величины чистых активов по бух.отчетности. Проводка Дт81Кт75.01 учредитель Б 5000,00 руб-переход номинальной доли к обществу учредителя Б. Дт81Кт75.02 учредитель Б-сумма превышения действительной стоимости доли учредителя Б над номинальной величиной доли. Выплата номинальной и суммы превышения действительной стоимости доли учредителя Б-Дт75.01(75.02) Кт51(50). Расчеты по выплате учредителю Б должны быть завершены в течении года с подачи заявления о выходе из участников. Это понятно?
Учредитель А-остается,но уступает часть своей номинальной доли обществу в размере 1670,00 рублей.Должно быть решение учредителя о продаже доли обществу. Проводка Дт81Кт75.01 учредитель А сумма 1670,00 рублей. Выплата учредителю А Дт75.01 Кт51(50) 1670,00 рублей.
-
Добрый день.
Тема разблокирована для продолжения обсуждения вопроса.
-
Ольга Матвеева, спасибо за разблокировку!
Цитата: Доля переходит к обществу в случае выхода одного из участников из общества, с выплатой ему действительной стоимости его доли.Как Вы оформили то,что доля перешла к обществу,чтобы общество её в дальнейшем продало?
Мы никак не оформили, что доля перешла к обществу(((( Я вообще не понимаю, что делать надо😭 Эти проводки будут играть роль при составлении бухгалтерского баланса за 1 квартал 2015 года (который мы сдает в Министерство сельского хозяйства и поэтому квартал при ЕСХН мне закрывать обязательно) ? Уставной капитал у меня в 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.56) на 80 счете. Спасибо заранее!!!
-
Здравствуйте.
Цитата: Изменения пройдут при выплате дивидентов: по отношению к ФЛ организация является налоговым агентом по НДФЛ, а по отношению к ЮЛ - нет.
Немного уточню: по отношению к ЮЛ организация, выплачивающая дивиденды, не будет являться налоговым агентом по НДФЛ, с этим согласна. 😀
В то же время организация при выплате дивидендов будет являться налоговым агентом по налогу на прибыль.
-
Здравствуйте! Переход доли обществу может быть если участник вышел из общества по своему заявлению.При этом по данным баланса за 2014 год Вы должны были рассчитать действительную стоимость его доли и выплатить.Проводки по отражению я указывал выше. Вы так составили договора купли-продажи по приобретению долей,что без выплаты действительной стоимости доли выбывшему участнику не обойтись.
-
Цитата: Дт75.01 Организация Б Кт81-5000,00 руб.
1. Эту проводку я делаю Дт75.01 Организация Б Кт81-5000,00 руб.
Цитата: Дт75.01 Организация Б Кт81 1670,00 руб.
2. Далее делаю эту проводку Дт75.01 Организация Б Кт81 1670,00 руб.
Цитата: Проводка Дт81Кт75.01 учредитель Б 5000,00 руб-переход номинальной доли к обществу учредителя
3. Затем делаю эту проводку Дт81Кт75.01 учредитель Б 5000,00 руб-переход номинальной доли к обществу учредителя
Цитата: Дт81Кт75.02 учредитель Б-сумма превышения действительной стоимости доли учредителя Б над номинальной величиной доли.
4.Затем делаю во эту проводку Дт81Кт75.02 учредитель Б . Только не могу понять, на какую сумму ее делать🤨
Цитата: Выплата номинальной и суммы превышения действительной стоимости доли учредителя Б-Дт75.01(75.02) Кт51(50). Расчеты по выплате учредителю Б должны быть завершены в течении года с подачи заявления о выходе из участников.
5. Далее я делаю эту проводку только в том случае , когда мы выплатим долю участнику ???
Цитата: Проводка Дт81Кт75.01 учредитель А сумма 1670,00 рублей. Выплата учредителю А Дт75.01 Кт51(50) 1670,00 рублей.
6. И последнее, я делаю вот это? А Дт75.01 Кт51(50) 1670,00 рублей.
Получается, что пока я делаю 5 проводок, а когда мы выплатим долю в течении года, то я делаю 6-проводку?
Б-Дт75.01(75.02) Кт51(50). Совсем запуталась😭 Спасибо!!!!
-
Сделал я проводки, которые мне написал Александр Байсаров ( во вложении бух.справка+ОСВ по 75 и 81 счету) вот какие:
Цитата: С этим просто Дт75.01Организация БКт81-5000,00 руб.Цитата: Дт75.01 Организация Б Кт81 1670,00 руб.Цитата: Проводка Дт81Кт75.01 учредитель Б 5000,00 руб-переход номинальной доли к обществу учредителя БЦитата: Проводка Дт81Кт75.01 учредитель А сумма 1670,00 рублей.
Не могу понять когда делать вот эту проводку и на какую сумму :
Цитата: Дт81Кт75.02 учредитель Б-сумма превышения действительной стоимости доли учредителя Б над номинальной величиной доли.
И получается, что вот эту проводку
Цитата: Выплата номинальной и суммы превышения действительной стоимости доли учредителя Б-Дт75.01(75.02) Кт51(50). Расчеты по выплате учредителю Б должны быть завершены в течении года с подачи заявления о выходе из участников. Это понятно?
я делаю, когда мы соберемся выплачивать долю учредителю.
А вот эту проводку надо выплатить сейчас от организации А выбывшему учредителю в сумме 1670 с расчетного счета или с кассы?
Цитата: Выплата учредителю А Дт75.01 Кт51(50) 1670,00 рублей.
Спасибо большое за внимание и ответы. А то совсем уже запуталась, что делать😭
-
Здравствуйте! Я так понял Ваша родная организация -Южный. Северстрой-организация Б. Бухсправки №3 и №4-верны. Дт75.01 Северстрой-организация новый учредитель Кт81.09-продавец Ваша организация. Бухсправки №5 и №6-неправильно указаны контрагенты Дт81.09-должна быть Ваша организация Кт75.01-учредители Ф.И.О(так как это физ.лица-учредители).Давайте с этим разберемся.Поправьте и идем дальше.Выложите бух.справки.
Добавлю: в бухсправках №5 и №6 по Кт75.01 должны быть указаны первоначальные учредители.Допустим Сидоров и Петров. Доля 50/50. Сидоров уходит совсем. Проводка Дт81.09 Южный(Ваша организация) Кт75.01 Сидоров 5000 рублей. и Петров уступает свою долю Дт81.09 Южный (Ваша организация) Кт75.01 Петров 1670 рублей. А также будет проводка внутри УК. Дт80.09 Сидоров Кт80.09 Северстрой-5000 рублей. Дт80.09 Петров Кт80.09 Северстрой 1670 рублей. С этим всё понятно?
-
Здравствуйте, Александр Байсаров! Спасибо за понятный ответ!
Цитата: Я так понял Ваша родная организация -Южный. Северстрой-организация Б.
Да, все верно! Южный-наша организация, Севертехстрой-организация Б.
Первоначальные учредители - это Шамкаев Алик Музагитович и Шамкаев Эмиль Аликович (давайте назовем их АМ и ЭА - чтобы с фамилиями не путаться😀). АМ уходит совсем. ЭА уступает свою долю.
Все проводки я сделала, как Вы и написали. Посылаю их(во вложении). Спасибо большое еще раз!!!👏Жду Вашего ответа!!!
Еще посылаю ОСВ по 75,80 и 81 счет.
-
Здравствуйте! Забыли справку №8 сделать. Дт80.09 Эмиль Кт80.09 Северстрой-1670 рублей.Сделайте! Предыдущие справки верны. По 75.01 счету краснота закроется при выплате учредителям Дт75.01Кт50(51), а также дебиторская задолженность по 75 счету по Северстрой при оплате доли 6670 рублей.В проводках все верно,только одну забыли(написал выше).
Теперь далее,нужно определить величину действительной доли выходящего участника. По бух.отчетности за 2014 год сделайте расчет величины чистых активов.Если учет ведете в программе,то программа сама рассчитает. Результат сообщите как справились. Например величина ЧА составила 100 тысяч рублей. Величина доли выходящего участника 50%. Следовательно действительная доля составляет 100Х50%=50 тысяч рублей. Номинальная доля 5000 рублей. Делаете проводку Дт81.09 Кт75.02 на разницу-50000-5000=45000 рублей. Определите сначала величину ЧА по бух.отчетности за 2014 год и идем дальше.
Справку №8 увидел. Все верно.
-
Цитата: Здравствуйте! Забыли справку №8 сделать. Дт80.09 Эмиль Кт80.09 Северстрой-1670 рублей.Сделайте!
Сделала! )))
Цитата: По 75.01 счету краснота закроется при выплате учредителям Дт75.01Кт50(51), а также дебиторская задолженность по 75 счету по Северстрой при оплате доли 6670 рублей.
Не поняла по этой проводке Дт75.01Кт50(51), . Какую сумму нужно оплатить и кому? А Северстрой проводка Дт75,01Кт50(51) -6670
Цитата: По бух.отчетности за 2014 год сделайте расчет величины чистых активов.
Чистые активы по строке 3600 отчета об изменении капитала 11352 тыс.руб.!!!😰 Но у нас нет таких денег на расчетном счету! Спасибо!
-
Здравствуйте! Дт75.01 Кт50(51) выплаты учредителям,бывшему и оставшемуся. Северстрой должен внести деньги в оплату УК. Дт50(51) Кт75.01.
Если величина ЧА 11352 тысяч рублей.То действительная доля выходящего участника 50%-5676 тысяч рублей. Выплату должны произвести в течении года с момента выхода участника. Проводка Дт81.09Ваша организация Кт75.02 5671 тысяча рублей.(5000 рублей-номинальную долю Вы уже отразили). При оплате доли выходящему участнику сделаете проводку в зависимости через р\счет или через кассу Дт75.02Кт50(51) 5671 тысяча рублей, когда оплатите.
В течение года решите вопрос об оплате доли.Может участник откажется от выплаты доли.
Далее, Вы должны распределить действительную долю выходящего участника между оставшимися учредителями в процентном отношении в УК. Северстрой 6670 рублей. Учредитель 3330 рублей.Соответственно проводки Дт75.01 Северстрой Кт81.09 Ваша организация 3782557 рублей. Дт75.01Оставшийся учредительКт81.09 Ваша организация 1888443 рубля. Эти деньги должны оставшиеся участники внести. В случае безвозмездной передачи доли участникам делаете проводки Дт84.03 Кт75.01 Северстрой 3782557 рублей. Дт84.03 Кт75.01 Оставшийся учредитель 1888443 рубля.
По налогообложению пока не подскажу.Определитесь сами что будете делать.Исходя из этого определимся.Напишите будет ли получать долю выходящий участник, а также будет ли безвозмездно распределяться доля между оставшимися участниками.
-
Ой-ой-ой, что-то совсем не поняла.
Дт75.01 Кт50(51) выплаты учредителям,бывшему и оставшемуся. Это, получается, мы выплачиваем Алику-бывшему и Эмилю-оставшемуся и какую сумму?
Цитата: В течение года решите вопрос об оплате доли.Может участник откажется от выплаты доли.
Скорее всего, хотя даже точно, он откажется, так как это слишком много для нас.(и тем более отец и сын).
Цитата: Северстрой должен внести деньги в оплату УК. Дт50(51) Кт75.01.
А какую сумму он должен внести, я не поняла .
Цитата: Соответственно проводки Дт75.01 Северстрой Кт81.09 Ваша организация 3782557 рублей. Дт75.01Оставшийся учредительКт81.09 Ваша организация 1888443 рубля. Эти деньги должны оставшиеся участники внести.
Это я поняла, что они должны внести такие суммы, эти проводки я делаю только тогда, когда деньги поступят на расчетный счет. Но загвоздка в том, что никто так не сделает, денег таких нет.
Цитата: В случае безвозмездной передачи доли участникам делаете проводки Дт84.03 Кт75.01 Северстрой 3782557 рублей. Дт84.03 Кт75.01 Оставшийся учредитель 1888443 рубля.
Эти проводки как раз говорят о том, если оставшиеся участники деньги не вернут?. Спасибо! Извините, что не понимаю все🙁🤦♀️ В нашем случае надо обойтись без поступления денежных средств от учредителей на расчетный счет и без выплаты бывшему участнику, а необходимые документы мы потом сделаем у нотариуса.
Спасибо еще раз! Жду Вашего ответа!
P.S.вот еще нашла список участников ООО . Может пригодится ( во вложении).
-
Здравствуйте! По первому вопросу-выплачиваете бывшему учредителю номинальную долю 5000 рублей. И оставшемуся учредителю 1670 рублей.Северстрой Вам должен внести в оплату своей части УК 6670 рублей в кассу или на р\счет.С этим понятно? Потом дальше будем обсуждать.А то я запутался, да и модераторы замечание сделают.
-
Здравствуйте! Сделала я проводки как Вы писали. Во вложении бух.справки, ПКО, ОСВ по 50 и 75 счету.Спасибо!!!!!!
-
Здравствуйте! Приходный ордер-верно. Выплаты учредителям оформляете не бух.справками, а РКО-расходным кассовым ордером. В программе выбираете прочий расход, ставите счет 75.01, и выбираете Ф.И.О. учредителя(того же контрагента что и в предыдущих бух.справках). Поправьте у себя!
-
Поняла, спасибо!!! Удаляю Бух.справки № 9 и № 11, посылаю РКО(во вложении).
-
Да все верно! Но в выплате бывшему учредителю в РКО не указаны паспортные данные получателя.Внесите обязательно,либо от руки,либо в программе заполните по контрагенту данные. Еще вопросы есть? Я имею ввиду по отражению действительной доли выходящему участнику.Я писал ранее проводки выше в своих ответах.Посмотрите.
Подведем итоги. Проводки внутри счета по уставному капиталу Вы сделали. Проводки по движению номинальной доли выходящего участника и уступки номинальной доли оставшегося участника Вы сделали. Остался вопрос об отражении действительной доли выходящего участника сверх номинальной доли в проводках и налогообложении. Создайте новую тему для обсуждения этого вопроса.А то данная тема "разрослась".Просто сделайте ссылку на это обсуждение.
-
Цитата: Да все верно! Но в выплате бывшему учредителю в РКО не указаны паспортные данные получателя.Внесите обязательно,либо от руки,либо в программе заполните по контрагенту данные. Еще вопросы есть?
Паспортные данные внесу обязательно! По этим проводкам, которые мы сделали, вопросов нет😀
Есть вопросы по этому:
Цитата: Далее, Вы должны распределить действительную долю выходящего участника между оставшимися учредителями в процентном отношении в УК. Северстрой 6670 рублей. Учредитель 3330 рублей.Соответственно проводки Дт75.01 Северстрой Кт81.09 Ваша организация 3782557 рублей. Дт75.01Оставшийся учредительКт81.09 Ваша организация 1888443 рубля. Эти деньги должны оставшиеся участники внести. В случае безвозмездной передачи доли участникам делаете проводки Дт84.03 Кт75.01 Северстрой 3782557 рублей. Дт84.03 Кт75.01 Оставшийся учредитель 1888443 рубля.По налогообложению пока не подскажу.Определитесь сами что будете делать.Исходя из этого определимся.Напишите будет ли получать долю выходящий участник, а также будет ли безвозмездно распределяться доля между оставшимися участниками.
Выходящий участник долю получать не будет (это мы оформим у нотариуса, если такое возможно), т.к. мы не сможем ему столько выплатить.Безмозмездная передача доли участникам-это т.е. они не будут вносить деньги на расчетный счет( Дт75.01 Северстрой Кт81.09 Ваша организация 3782557 рублей. Дт75.01Оставшийся учредительКт81.09 Ваша организация 1888443 рубля. ) И соответственно, проводок таких не будет ? Жду Вашего ответа! Спасибо!🙏
-
Проводка по выплате действительной доли участнику(выбывшему) должна быть. Дт81.09 Кт75.02 сумма 5671000. Далее должно быть от него заявление об отказе от получения действительной доли. Или решение о прощении долга. При наличии заявления Делаете проводку Дт75.02 Кт91.01-прочие внереализационные доходы,сумма 5671000 рублей.Эту сумму следует учесть при налогообложении у Вашей организации.
Далее оформляете решение учредителей о безвозмездном распределении действительной стоимости доли выходящего участника между учредителями согласно долей в УК. Делаете проводки Дт75.01Кт81.09 Северстрой 3782557 рубля. И Дт75.01Кт81.09 оставшийся учредитель 1888443 рубля. Далее относите на источники финансирования(нераспределенную прибыль) Дт84.03Кт75.01 Северстрой 3782557 рубля и Дт84.03 Кт75.01 оставшийся учредитель 1888443 рубля. При этом оставшийся учредитель должен заплатить налог НДФЛ с суммы безвозмездно переданной доли 13%. А Северстрой должен уплатить налог на прибыль.По налогообложению создайте новую тему: Оплата налогов с безвозмездной передачи действительной доли бывшего участника ООО оставшимся участникам.
-
Здравствуйте!
Цитата: Дт81.09 Кт75.02 сумма 5671000.
Это сделала ( во вложении),№12 бух.справка
Цитата: Далее должно быть от него заявление об отказе от получения действительной доли. Или решение о прощении долга. При наличии заявления Делаете проводку Дт75.02 Кт91.01-прочие внереализационные доходы,сумма 5671000 рублей.
Предположим, что заявление есть. Сделала проводку, бух.справка № 13 ( от какого числа будет заявление -от такого числа будет и проводка).
Цитата: Далее оформляете решение учредителей о безвозмездном распределении действительной стоимости доли выходящего участника между учредителями согласно долей в УК. Делаете проводки Дт75.01Кт81.09 Северстрой 3782557 рубля. И Дт75.01Кт81.09 оставшийся учредитель 1888443 рубля.
Предположим, что решение учредителей о безвозмездном распределении действительной стоимости доли выходящего участника между учредителями согласно долей в УК у нас есть. Сделала проводки , бух справка № 14 и № 15.
Цитата: Далее относите на источники финансирования(нераспределенную прибыль) Дт84.03Кт75.01 Северстрой 3782557 рубля и Дт84.03 Кт75.01 оставшийся учредитель 1888443 рубля.
Допустим, что все это у нас есть (заявления, решения). Отношу на источники финансирования нераспределенную прибыль. Сделала проводки № 16 и 17 ( во вложении). Александр, спасибо огромное!!!!!! Жду Вашего ответа!
P.S/ посылаю ОСВ общую. Так прибыль-то у нас уменьшилась!!! Это хорошо с одной стороны!!!!На 31.12.2014 прибыль была ровно 8811663,50. Я не особо понимаю еще прибыли-убытки))))
-
Здравствуйте! Сами проводки верные. В бух справке №13 по счету 91.01 в аналитике должно быть прочие внереализационные доходы(расходы),но никак не материальные расходы. Также проверьте по счету 84.03 аналитику в бух.справках №16,17, название источники финансирования меня смущает.Создайте аналитику-нераспределенная прибыль.Это и будет источником финансирования.
По прибыли,так как действительная доля не выплачена,а отнесена на прочие доходы, то по счету 99 получите прибыль.После проведения закрытия месяца.По счету 84 прибыль уменьшится на эту сумму.ОСВ мне нравится.По счетам 75,81-остатков нет. Сделайте ОСВ по самому счету 75,81,посмотрите чтобы не было красноты в остатках. Не забудьте про налогообложение.Лучше создать новую тему,может коллеги подключаться,выскажут свое мнение.
-
Здравствуйте!
Цитата: В бух справке №13 по счету 91.01 в аналитике должно быть прочие внереализационные доходы(расходы),но никак не материальные расходы. Также проверьте по счету 84.03 аналитику в бух.справках №16,17, название источники финансирования меня смущает.Создайте аналитику-нераспределенная прибыль.Это и будет источником финансирования.
Исправила ( во вложении).
Цитата: По прибыли,так как действительная доля не выплачена,а отнесена на прочие доходы, то по счету 99 получите прибыль.После проведения закрытия месяца.По счету 84 прибыль уменьшится на эту сумму.
Забылась, а эта же прибыль должна быть выплачена выбывшему участнику в размере 50% чистых активов?
Цитата: По счетам 75,81-остатков нет. Сделайте ОСВ по самому счету 75,81,посмотрите чтобы не было красноты в остатках.
Даа... Краснота есть... (во вложении)
Цитата: Не забудьте про налогообложение.Лучше создать новую тему,может коллеги подключаться,выскажут свое мнение.
Создам !!!!Сегодня.
Большое спасибо!!!!!
-
Здравствуйте! В операциях №14,15 неправильно отразили контрагентов(перепутали местами). Еще раз Дт75.01 Северстрой должно быть,а у Вас Ваша организация Кт81.09 Ваша организация должна быть,а у Вас Северстрой.В операции №15 аналогично. Поменяйте местами контрагентов краснота по счетам уйдет.Сообщите о результате. По прибыли, да это та самая прибыль(стоимость действительной доли-50% ЧА), которая должна быть выплачена бывшему участнику.Она отнесена в Ваши доходы. И эта же самая сумма распределена между оставшимися участниками безвозмездно, и отнесена на нераспределенную прибыль 84.03.
-
Цитата: В операциях №14,15 неправильно отразили контрагентов(перепутали местами). Еще раз Дт75.01 Северстрой должно быть,а у Вас Ваша организация Кт81.09 Ваша организация должна быть,а у Вас Северстрой.В операции №15 аналогично. Поменяйте местами контрагентов краснота по счетам уйдет.
Александр, исправила. Краснота не ушла в одном месте, видимо опять что-то не то сделала((((( Посылаю .
То есть от выплаты 50% ЧА никак не уйти? Ох, замудрен , конечно, договор.....
-
Здравствуйте! В операции 15 должен быть не Северстрой по Дт75.01, а Эмиль! На сумму 1888443 рубля. А Вы два раза Северстрой включили.Будьте внимательнее!
Выплату ЧА в размере 50%-Вы обязаны выплатить так как участник ушел.Но отказался от получения доли.Так что Вы ничего не выплачиваете,но получаете внереализационный доход с которого должны уплатить налог.
-
Цитата: Здравствуйте! В операции 15 должен быть не Северстрой по Дт75.01, а Эмиль! На сумму 1888443 рубля. А Вы два раза Северстрой включили.Будьте внимательнее!
Ох, ну и дурында я!!!!! Спасибо Вам!!! изменила я то, что Вы мне написали, но внутри ОСВ краснота есть,мне кажется, что я опять не то сделала((((( (посылаю ОСВ
Цитата: но получаете внереализационный доход с которого должны уплатить налог.
Я по-моему поняла эту цитату- при заполнении декларации ЕСХН за 2015 год он будет включен в доход. Так?
-
Здравствуйте! В ОСВ по 75 счету все верно теперь.Краснота внутри карточки счета-это нормально в течение месяца.Главное что по итогам месяца(на последний день месяца) красноты нет.
По поводу полученного дохода по ЕСХН поняли правильно,войдет в декларацию.Но нужно задать этот вопрос в новой теме по вопросам налогообложения.Я однозначно сейчас ответить не могу по ЕСХН, у моих клиентов такого режима налогообложения нет,по-этому.
-
Цитата: В ОСВ по 75 счету все верно теперь.Краснота внутри карточки счета-это нормально в течение месяца.Главное что по итогам месяца(на последний день месяца) красноты нет.
Ну слава богу!!! Значит все проводки, которые были необходимы, сделаны. Теперь нам надо только сделать договора о том, что выбывший участник отказывается от выплаты своей доли и договор о безвозмездном переходе ( забыла точно как назвать). Закрыла январь и февраль, посылаю ОСВ. На 99 счете как Вы и говорили -прибыль. Огромное человеческое Вам спасибо!!!!!💐💐💐👏👏
-
Здравствуйте! Да,по моему все проводки сделаны по БУ,кроме проводок по налогообложению.Но это уже в новой теме.ОСВ мне нравится,всё верно.
-
Здравствуйте! Александр, спасибо Вам огромное!!!!!!!!!💐💐💐👏👏👏