Добрый вечер! Очень нужна помощь!
Организация на УСН. Реализация продукции собственного производства покупателю происходит с отсрочкой платежа. Не реализованную продукцию покупатель возвращает нам по накладной и передает акт взаимозачета на эту сумму. На эту сумму провожу в программе документ "Корректировка долга". В КУДИР сумма попадает только в доход. Должна ли сумма по акту взаимозачета попадать и в расход в КУДИР? Заранее благодарна.